目 录
第一部分 南昌市新建区科技和工业信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区科技和工业信息化局概况
一、单位主要职责
1、负责组织实施科技和工业信息化地方性法规、规章和政策,对政策法规的执行情况进行监督检查。 2、负责拟订并组织实施科技和工业信息化领域的发展规划,制定并组织实施相关行业的产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议,在工业信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。 3、负责监测分析全区科技和工业信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题。 4、负责会同有关部门和企业一同组织技术改进、技术开发、新产品开发和新技术推广、运用,促进企业结构调整和技术创新。 5、负责承办全区工业企业技改项目的考察、审批和项目实施等事宜。 6、负责推进工业体制创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;组织协调、指导、推动全区创业创新工作,研究制定创业创新政策、工作目标;组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。 7、负责建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;研究提出支持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。 8、承担全区节能监察工作;承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 9、负责指导全区中小企业和非公有制经济的发展,拟定促进中小企业和非公有制经济发展的规范性文件、政策并组织实施,协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系。 10、负责统筹推进全区信息化工作,组织落实相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同。 11、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。 12、负责综合管理全区科技工作。拟定并组织实施重点科技攻关、星火、火炬、科技成果推广,新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等科技计划;负责高新技术的认定,协调有关部门推动科技进步,组织技术出口、引进、消化和创新工作;组织拟定全区科技发展和管理的政策规定并监督实施,会同有关部门审批科技贸易机构,指导全区非公经济科技工作;指导、协调区直各部门和乡(镇)的科技工作,协同有关部门推动各行业的科技进步;负责全区科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作;负责全区的国外智力引进工作;负责科技法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作;指导全区科技产业发展工作。 13、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政务信息公开工作。 14、完成区委和区政府交办的其他事项。 15、有关职责分工:与区市场监督管理局的有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业和食盐生产经营环节监督管理工作,负责食盐行政执法工作。区科技和工业信息化局主管盐业工作,制定和执行盐业产业政策,负责工业盐管理,组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。
二、机构设置及人员情况
本单位设立10个内设机构,分别是:
(一)办公室。负责机关日常运转工作;承担机关各项管理制度的起草并组织实施;负责以单位名义上报下发文件的审核、制发工作;负责会议的会务组织工作;承担文电、机要、档案、宣传、政务公开、保密等工作;
(二)政策法规科。对本系统行政执法情况进行监督检查; 负责本系统规范性文件的审查清理;承担相关行政应诉工作;
(三)经济运行科。负责提出工业信息化发展的政策建议, 会同有关单位制订、协调有关政策措施,并组织实施和督促检查;
(四)中小企业科。负责全区中小企业(非公有制经济)中 长期发展规划、扶持政策,并组织实施;负责推动中小企业成长工程;负责中小企业技术改造工作;推进中小企业服务体系及信用体系建设,整合社会各类资源,培育服务中小企业的社会机构;
(五)产业推进科。负责提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,拟定产业结构调整目 录;研究贯彻落实国家、省、市、区有关工业产业发展政策;
(六)节能科。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;审核工业资源综合利用技术改造项目和资源消耗项目;
(七)散装水泥和预拌混凝土办公室。承担全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。
(八)大数据和电子信息科。拟订全区大数据和信息化总体规划并组织实施;拟订全区信息化建设的政策;统筹规划和管理信息化建设发展专项;负责全区大数据管理工作;负责电子信息、 光伏、LED、VR(AR)等电子信息产业的培育与行业管理工作;
(九)科技科。负责全区科学技术市场管理工作;推动技术创新和产学研相结合;参与组织重大科技成果产业化示范工程; 指导企业技术中心建设工作;指导企业质量管理工作;
(十)行政审批服务科。负责本部门简易审批事项的审批; 受理、协调部门内部复杂审批事项、联合审批事项的办理和服务。
本单位年末在职人员49人,离退休人员2人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,066.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
2,718.59 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,120.03 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,191.60 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,663.51 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,738.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
20.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,571.65 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.23 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
16,090.61 |
本年支出合计 |
58 |
16,090.61 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
16,090.61 |
总计 |
62 |
16,090.61 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
16,090.61 |
16,066.80 |
|
|
|
|
23.81 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2,718.59 |
2,718.59 |
|
|
|
|
|
||
20602 |
基础研究 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
|
|
||
2060203 |
自然科学基金 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,223.35 |
2,223.35 |
|
|
|
|
|
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
29.14 |
29.14 |
|
|
|
|
|
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,194.21 |
2,194.21 |
|
|
|
|
|
||
20609 |
科技重大项目 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
||
2060901 |
科技重大专项 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
146.84 |
|
|
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
146.84 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,120.03 |
2,120.03 |
|
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.39 |
216.39 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.15 |
88.15 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
1,903.04 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
1,903.04 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1,191.60 |
1,191.60 |
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
1,137.07 |
1,137.07 |
|
|
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,137.07 |
1,137.07 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
1,663.51 |
1,663.51 |
|
|
|
|
|
||
21110 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
1,663.51 |
|
|
|
|
|
||
2111001 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
1,663.51 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
6,738.00 |
6,738.00 |
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,738.00 |
6,738.00 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,738.00 |
6,738.00 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,571.65 |
1,547.85 |
|
|
|
|
23.81 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,421.65 |
1,397.85 |
|
|
|
|
23.81 |
||
2150501 |
行政运行 |
1,145.83 |
1,122.03 |
|
|
|
|
23.81 |
||
2150550 |
事业运行 |
62.09 |
62.09 |
|
|
|
|
|
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
213.73 |
213.73 |
|
|
|
|
|
||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
16,090.61 |
1,135.82 |
14,954.79 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
2,718.59 |
|
2,718.59 |
|
|
|
||
20602 |
基础研究 |
50.40 |
|
50.40 |
|
|
|
||
2060203 |
自然科学基金 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,223.35 |
|
2,223.35 |
|
|
|
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,194.21 |
|
2,194.21 |
|
|
|
||
20609 |
科技重大项目 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
||
2060901 |
科技重大专项 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
|
146.84 |
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
|
146.84 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,120.03 |
218.49 |
1,901.53 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.39 |
216.39 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.15 |
88.15 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
2.11 |
1,900.93 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
2.11 |
1,900.93 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1,191.60 |
54.53 |
1,137.07 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
1,137.07 |
|
1,137.07 |
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,137.07 |
|
1,137.07 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
|
|
|
||
21110 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
|
|
|
||
2111001 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,571.65 |
795.57 |
776.09 |
|
|
|
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,421.65 |
795.57 |
626.09 |
|
|
|
||
2150501 |
行政运行 |
1,145.83 |
783.48 |
362.36 |
|
|
|
||
2150550 |
事业运行 |
62.09 |
12.09 |
50.00 |
|
|
|
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
213.73 |
|
213.73 |
|
|
|
||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,066.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,718.59 |
2,718.59 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,120.03 |
2,120.03 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,191.60 |
1,191.60 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,663.51 |
1,663.51 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,738.00 |
6,738.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,547.85 |
1,547.85 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.23 |
67.23 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,066.80 |
本年支出合计 |
59 |
16,066.80 |
16,066.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,066.80 |
总计 |
64 |
16,066.80 |
16,066.80 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
16,066.80 |
1,135.82 |
14,930.98 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2,718.59 |
|
2,718.59 |
||
20602 |
基础研究 |
50.40 |
|
50.40 |
||
2060203 |
自然科学基金 |
50.00 |
|
50.00 |
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
0.40 |
|
0.40 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,223.35 |
|
2,223.35 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
29.14 |
|
29.14 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,194.21 |
|
2,194.21 |
||
20609 |
科技重大项目 |
298.00 |
|
298.00 |
||
2060901 |
科技重大专项 |
298.00 |
|
298.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
|
146.84 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.84 |
|
146.84 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,120.03 |
218.49 |
1,901.53 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.39 |
216.39 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.24 |
128.24 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.15 |
88.15 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
2.11 |
1,900.93 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,903.04 |
2.11 |
1,900.93 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1,191.60 |
54.53 |
1,137.07 |
||
21004 |
公共卫生 |
1,137.07 |
|
1,137.07 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,137.07 |
|
1,137.07 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
54.53 |
54.53 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
||
21110 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
1,663.51 |
|
1,663.51 |
||
212 |
城乡社区支出 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,738.00 |
|
6,738.00 |
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
21301 |
农业农村 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,547.85 |
795.57 |
752.28 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,397.85 |
795.57 |
602.28 |
||
2150501 |
行政运行 |
1,122.03 |
783.48 |
338.55 |
||
2150550 |
事业运行 |
62.09 |
12.09 |
50.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
213.73 |
|
213.73 |
||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
|
150.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
150.00 |
|
150.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
67.23 |
67.23 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
67.23 |
67.23 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
67.23 |
67.23 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
806.74 |
302 |
商品和服务支出 |
19.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
157.96 |
30201 |
办公费 |
0.26 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.84 |
30202 |
印刷费 |
0.93 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
245.19 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.64 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.88 |
30206 |
电费 |
0.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.03 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
33.48 |
30209 |
物业管理费 |
8.25 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.75 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
309.35 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
246.99 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
54.40 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.20 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.70 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
1,116.09 |
公用支出合计 |
19.73 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.00 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
10.00 |
|
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:南昌市新建区科技和工业信息化局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
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注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计16090.61万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计16090.61万元,比上年增加10459.12万元,增长185.73%,主要原因:本年收入增加洪财建指【2022】86号关于提前下达2023年中央节能减排补助(第一批)项目8000万元,防疫专项资金2273万元等。
本年收入的具体构成:财政拨款收入16066.80万元,占99.85%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.81万元,占0.15%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计16090.61万元,其中本年支出合计16090.61万元,比上年增加10459.12万元,增长185.73%,主要原因:本年收入增加洪财建指【2022】86号关于提前下达2023年中央节能减排补助(第一批)项目8000万元,防疫专项资金2273万元等;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结转结余。
本年支出的具体构成:基本支出1135.82万元,占7.06%;项目支出14954.79万元,占92.94%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1359.09万元,决算数16066.80万元,完成年初预算的1182.18%。其中:
(一)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2718.59万元,预决算差异主要原因:为本年追加的项目资金。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数276.29万元,决算数2120.03万元,完成年初预算的767.31%。预决算差异主要原因:本年新增的项目南昌麻棉纺织厂职工欠缴社保金和所产生的滞纳金及利息。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数54.53万元,决算数1191.60万元,完成年初预算的2185.16%。预决算差异主要原因:本年新增的项目新建区定点医院ICU病房设备采购款。
(四)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1663.51万元,预决算差异主要原因:本年追加项目洪财建指[2022]86号提前下达2023年节能减排补助。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6738.00万元,预决算差异主要原因:本年追加项目2023年节能减排补助。
(六)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数20.00万元,预决算差异主要原因:本年增加洪财农指[2022]45号下达2022年省级农业产业发展专项(一村一品)资金。
(七)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数961.03万元,决算数1547.85万元,完成年初预算的161.06%。预决算差异主要原因:本年增加项目抄【2022】258号区科工信局下属企业南昌制革二厂危房租房补贴、维稳等相关费用、在职人员2022年度奖励性绩效。
(八)住房保障支出(类)年初预算数67.23万元,决算数67.23万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.82万元,其中:
(一)工资福利支出806.74万元,比上年减少178.82万元,下降18.14%,主要原因:部分退休人员支出列入对个人和家庭补助支出。
(二)商品和服务支出19.73万元,比上年减少283.75万元,下降93.50%,主要原因:商品和服务支出取数为基本支出,不包含项目支出的工资福利支出。
(三)对个人和家庭补助支出309.35万元,比上年增加154.84万元,增长100.21%,主要原因:本年补发2名退休人员丧葬费以、慰问金,部分退休人员支出列入对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少49.29万元,下降100.00%,主要原因:本年固定资产购买减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无此预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本年无此预算安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年无此预算安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无此预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本年无此预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无此预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本年无此预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无此预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本年无此预算安排。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:本年无此预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出19.73万元,决算数比上年减少333.04万元,下降94.41%,主要原因:本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费,上年机关运行经费支出包含项目经费,故本年机关运行经费决算数较上年减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额10.50万元,其中:政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金 882.143万元,占项目支出总额的12.28%。其中,2个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“2023年节能专项资金项目支出绩效自评表”“科技专项资金项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(五)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(七)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(八)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四) 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(六) 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七) 住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八) 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
(九) 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
(十) 其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
(十一)科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出。 (十二) 能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。
(十三)其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
(十四)其他资源勘探电力信息等事务支出:反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。