南昌市新建区人工影响天气中心2023年度单位决算
目 录
第一部分 南昌市新建区人工影响天气中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区人工影响天气中心概况
一、单位主要职责
南昌市新建区人工影响天气中心为南昌市新建区气象局直属事业单位,正股级建制。部门主要职责为:为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。本单位的业务范围:
(一)负责南昌市新建区人工影响天气中心的日常工作。
(二)负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。
(三)负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。
(四)负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作。
(五)协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。
(六)承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
南昌市新建区人工影响天气中心 |
县区级 |
本部门年末在职人员2人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
548.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.02 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.65 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
20.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
525.05 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.30 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
552.03 |
本年支出合计 |
58 |
552.03 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
552.03 |
总计 |
62 |
552.03 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
552.03 |
548.71 |
|
|
|
|
3.32 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2130314 |
防汛 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
525.05 |
521.74 |
|
|
|
|
3.32 |
||
22005 |
气象事务 |
525.05 |
521.74 |
|
|
|
|
3.32 |
||
2200504 |
气象事业机构 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
|
||
2200509 |
气象服务 |
464.65 |
464.65 |
|
|
|
|
|
||
2200599 |
其他气象事务支出 |
3.32 |
|
|
|
|
|
3.32 |
||
221 |
住房保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
552.03 |
67.38 |
484.65 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
525.05 |
60.41 |
464.65 |
|
|
|
||
22005 |
气象事务 |
525.05 |
60.41 |
464.65 |
|
|
|
||
2200504 |
气象事业机构 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
||
2200509 |
气象服务 |
464.65 |
|
464.65 |
|
|
|
||
2200599 |
其他气象事务支出 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
548.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
521.74 |
521.74 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
548.71 |
本年支出合计 |
59 |
548.71 |
548.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
548.71 |
总计 |
64 |
548.71 |
548.71 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
548.71 |
64.07 |
484.65 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.02 |
3.02 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.65 |
1.65 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.84 |
0.84 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.81 |
0.81 |
|
||
213 |
农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
521.74 |
57.09 |
464.65 |
||
22005 |
气象事务 |
521.74 |
57.09 |
464.65 |
||
2200504 |
气象事业机构 |
57.09 |
57.09 |
|
||
2200509 |
气象服务 |
464.65 |
|
464.65 |
||
221 |
住房保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
2.30 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
36.34 |
302 |
商品和服务支出 |
0.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
5.33 |
30201 |
办公费 |
0.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
7.93 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.33 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.02 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.84 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.62 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.00 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
27.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.14 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
63.34 |
公用支出合计 |
0.73 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.32 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.32 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.32 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:南昌市新建区人工影响天气中心 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计552.03万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计552.03万元,比上年增加348.27万元,增长170.92%,主要原因:本年增加了环境改善项目、“十三五”重点工程项目、突发预警信息发布系统项目。
本年收入的具体构成:财政拨款收入548.71万元,占99.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.32万元,占0.60%。
二、支出决算情况说明
2023年度支出总计552.03万元,其中本年支出合计552.03万元,比上年增加348.27万元,增长170.92%,主要原因:本年增加了环境改善项目、“十三五”重点工程项目、突发预警信息发布系统项目;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
本年支出的具体构成:基本支出67.38万元,占12.21%;项目支出484.65万元,占87.79%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数610.69万元,决算数548.71万元,完成年初预算的89.85%。其中:
工资福利支出140.34万元,商品和服务支出94.37万元,对个人和家庭的补助27万元,资本性支出287万元。主要原因是“环境改善”项目经费99万未下达。
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数3.07万元,决算数3.02万元,完成年初预算的98.45%。预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。
(九)卫生健康支出(类)年初预算数1.65万元,决算数1.65万元,完成年初预算的100.00%。
(十二)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数20.00万元,预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数603.67万元,决算数521.74万元,完成年初预算的86.43%。预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。
(十九)住房保障支出(类)年初预算数2.30万元,决算数2.30万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.07万元,其中:
(一)工资福利支出36.34万元,比上年增加10.97万元,增长43.24%,主要原因:补发了绩效。
(二)商品和服务支出0.73万元,比上年减少0.03万元,下降4.09%,主要原因:办公经费有所增加。
(三)对个人和家庭补助支出27.00万元,比上年增加27.00万元,主要原因:增加了退休费。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平,主要原因。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待0批,累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金428万元,占项目支出总额的71%。
1、南昌市新建区人工影响天气中心2023年履职总体目标为全力完成全年人工增雨(雪)和防雹作业任务。是积极开展常态化人工增雨作业。针对不同时期农业关键生产期、森林防火、水库蓄水、生态修复等方面需求,抓住每一次有利的天气过程,组织做好空地协同作业;加强人工影响天气安全体系建设。进一步完善各项规章制度,加大对各项规章制度落实、执行情况和对人影作业安全检查力度。加强各作业站安全设施建设,保证人影设施、弹药存储运输安全;努力提高人影作业的科技水平。加大人影作业人员技术培训力度,严格按照规定要求对本地区所有作业人员进行培训,并建立作业人员档案。
2、绩效评价对象为2023年度新建区人工影响天气中心“突发事件预警信息发布系统建设”项目、“人员保障经费”项目,绩效评价范围覆盖项目决策、过程、产出和效益情况。
3、单位支出绩效总体良好,各项目标大都达到了相应时期执行进度,使财政收支预算执行得到了较良好的制度保障和实施效果,绩效评价共得分92.18分,评价等级为优。
4、改进的方向和具体措施
(1).加强对单位人员绩效管理知识的培训。
组织单位各业务部门,针对项目管理、绩效管理进行培训,培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手,对绩效管理相关的要求进行深入讲解,让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。
(2).建立健全内部控制的各项规章制度。
按照上级部门的要求,建立健全内部控制各项规章制度,从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范,逐步提高管控水平。对于专项资金,建立项目管理办法,明确资金的使用方向和支出范围,从事前、事中、事后进行项目绩效管理。
(3).建立全过程绩效管理机制。
项目申报时,在单位内部组织新增项目的绩效评估,评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容,从源头进行把控,不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改,整改通过后,方可申报入库。
项目入库实施时,按照项目申报的绩效目标,由项目实施人员进行管理,定期对完成情况进行总结、汇报,发现项目执行偏差,立即报告。确需调整的项目,按照主管部门的要求,进行项目变更,需要调整绩效目标的,按照程序调整绩效目标。
项目完成时,由项目的实施部门对项目进行自评价,主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。
(4).建立常态化管理机制。
完善和建立预算绩效管理机制,加强内部控制和预算绩效管理培训,提高人员的业务能力,从人员保障方面,夯实基础。
本单位“ 人员保障经费 ”、“突发事件预警信息发布系统建设”项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
人员保障经费 |
||||||||||
主管部门 |
南昌市新建区人工影响天气中心 |
实施单位 |
南昌市新建区人工影响天气中心(本级) |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
104 |
104 |
104 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
104 |
104 |
104 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 |
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本效益 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||
社会成本指标 |
产生成本 |
≥99% |
99 |
6 |
6 |
|
|||||
生态环境成本指标 |
整体生态环境 |
≥98% |
98 |
6 |
6 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
整体质量 |
≥100% |
92 |
15 |
12 |
整体质量较为良好,加强人员经费核算,合理支出 |
|||||
时效指标 |
产生时效 |
≥100% |
96 |
10 |
9 |
产生时效基本达标 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益情况 |
≥100% |
98 |
8 |
7.6 |
经济效益情况良好 |
||||
社会效益指标 |
社会整体情况 |
≥99% |
95 |
7 |
6.29 |
社会整体情况较好 |
|||||
生态效益指标 |
产生生态效益 |
≥100% |
94 |
5 |
4.25 |
生态效益良好 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
94.14 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
突发事件预警信息发布系统建设 |
||||||||||
主管部门 |
南昌市新建区人工影响天气中心 |
实施单位 |
南昌市新建区人工影响天气中心(本级) |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
129 |
129 |
122.389 |
10 |
94.88 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
129 |
129 |
122.38895 |
— |
94.88 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 |
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||
社会成本指标 |
社会成本 |
≥100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
生态环境成本指标 |
生态环境 |
≥100% |
90 |
6 |
4.5 |
良好 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
突发预警平台数量 |
=100% |
92 |
15 |
12 |
依托突发预警平台,做好全区预警发布,及时送达政府部门和公众 |
||||
质量指标 |
平台质量 |
≥100% |
95 |
15 |
13.13 |
平台运行状况良好,加强监测维护 |
|||||
时效指标 |
产生时效 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济情况 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
|
||||
社会效益指标 |
社会效益 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
|
|||||
生态效益指标 |
平台生态环境 |
≥100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
90.63 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。