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发布机构: 生成日期: 2024-01-26
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南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年部门预算(含单位预算)
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南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2024年部门预算

    

第一部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

1、服务市民提升我区文明创建水平、负责全区创建文明城市、统筹、协调、组织、指导、督查、考评,推进新时代文明实践工作。

2、为区政府直属副处级全额拨款事业单位,内设综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心共有预算单位1个,包括南昌市新建区新时代文明实践促进中心本级和0个二级预算单位。

编制人数小计13,其中:行政编制人数0,全部补助事业编制人数13,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13,其中:在职人数小计13,行政在职人数0,全部补助事业在职人数13,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0,退休人数小计0,遗属人数0人。

第二部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心收入预算总额为1078.08万元,较上年预算安排减少  1030.38  万元,下降51.13%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支。其中:财政拨款收入978.08万元,较上年预算安排减少1030.38万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;教育收费资金收0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;事业收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;事业单位经营收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;附属单位上缴收入0  万元,较上年预算安排增加0  元;上级补助收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加0  万元;使用非财政拨款结余  0  万元,较上年预算安排增加0  万元;上年结转(结余)  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心支出预算总额为1078.08万元,较上年预算安排减少  1030.38万元下降51.13%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支

其中:

按支出项目类别划分:基本支出242.08万元,较上年预算安排增加49.62万元主要原因是:本年度基本支出中包含人员定额公用经费;其中:工资福利支出207.33万元,商品和服务支出34.75万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元。项目支出836万元,较上年预算安排减少980  万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出62万元,商品和服务支出774万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务息及费用支出  0万元,资本性支出(基本建设)0,资本性支出8  万元,对企业补助  0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出913.85万元,较上年预算安排减少  1145.13万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;国防支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;公共安全支出  0  ,较上年预算安排增加  0万元;教育支出  0  ,较上年预算安排增加  0  万元;科学技术支出  0  万元,较上年预算安排增加0   万元;文化旅游体育与传媒支出0  万元,较上年预算安排增加  0  ;社会保障和就业支出24.12万元,较上年预算安排增加2.24 万元主要原因是:根据政策养老保险增加,导致预算增加;卫生健康支出  19.69  万元,较上年预算安排增加7.94  万元主要原因是:根据政策医疗保险增加,导致预算增加;节能环保支出0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;城乡社区支出0   万元,较上年预算安排增加  0  万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;商业服务业等支0  万元,较上年预算安排增加  0万元;金融支出0   万元,较上年预算安排增加   0万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出20.42万元,较上年预算安排增加4.58万元,主要原因是:根据政策住房保障增加,导致预算增加;粮油物资储备支出0   万元,较上年预算安排增加  0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0  万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出207.33  万元,较上年预算安排减少44.41万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;商品和服务支出34.75万元,较上年预算安排减63.91万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;对个人和家庭的补  0  万元,较上年预算安排增减少0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0  元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增  0  万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加  0万元;对企业补助(基本建设)0  ,较上年预算安排增加0   万元;对企业补助0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;对社会保险基金补助0  万元,较上年预算安排增加  0万元;其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心财政拨款支出算 978.08万元,较上年预算安排减少1030.38万元下降48.7%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出913.85  万元,较上年预算安排减少1045.13万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支防支出0万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  0  ,科学技术支出   0  万元,文化旅游体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出  24.12  万元,较上年预算安排增加2.24 万元主要原因是:根据政策养老保险增加,导致预算增加卫生健康支出  19.69  ,较上年预算安排增加7.94  万元主要原因是:根据政策医疗保险增加,导致预算增加节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出0  万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0 万元,自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出20.42 万元,较上年预算安排增加4.58万元,主要原因是:根据政策住房保障增加,导致预算增加粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支  0  万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分:基本支出  242.08  万元,较上年预算安排增加49.62万元主要原因是:本年度基本支出中包含人员定额公用费用;其中:工资福利支出207.33万元,商品和服务支出34.75  万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出  0  万元。项目支出736  万元,较上年预算安排减少 880万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出62  万元,商品和服务支出674万元,对个人和家庭的补助0  万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设)   0,资本性支出0 万元,对企业补助  0  万元,其他支出0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心政府性基金收入预算为0万元,支出预算0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出  0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心国有资本经营收入预算为  0 万元,支出预算为0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。

   本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算34.75  万元,2023(上年)预增加  24.03  万元,增长224%,主要原因财政根据单位实际情况合理安排机关运行经费  

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  13  万元,其中: 政府采购货物预算13万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)731 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆  12  ,其中:一般公务用车实有数  6  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0辆,安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为:      

(九)2024年第三方测评经费、创建工作专项经费、创建考核经费项目情况说明

1)项目概述

    打造环境优美,秩序井然的城市形象。

2)立项依据

依据政府批复相关文件

3)实施主体

南昌市新建区新时代文明实践促进中心

4)实施方案

主要是各乡镇、社区人居环境整治。

5)实施周期

202411日-12月31日

   6)年度预算安排

    500万元

二、2024年“三公经费预算情况说明

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心"三公"经费财政拨款安排  7.9  万元,其中:

因公出国(境)费   0万元,比上年增  0  万元,

主要原因是:部门无因公出国境预算安排     

公务接待费  0.9  万元,比上年减  0.1  万元,主要

原因是:单位落实过紧日子,压减公务接待开支     

公务用车运行维护费  7  万元,比上年  8  

元,主要原因是:单位落实过紧日子,压减公务接待开支

公务用车购置0   万元,比上年增  0  万元,主

要原因是:单位无购车计划     

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (五)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

(七)其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。  

(八) 其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

   

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。



南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2024年单位预算

    

第一部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年单位预算情况说明

一、南昌市新建区新时代文明实践促进中心年单位预算收支情况说明

二、南昌市新建区新时代文明实践促进中心三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心概况

一、单位主要职责

服务市民提升我区文明创建水平、负责全区创建文明城市、统筹、协调、组织、指导、督查、考评,推进新时代文明实践工作。

为区政府直属副处级全额拨款事业单位,内设综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室。

二、机构设置及人员情况

2024南昌市新建区新时代文明实践促进中心单位内设处室  6个,包括:

综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室。

编制人数小计13,其中:行政编制人数0,全部补助事业编制人数13,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13,其中:在职人数小计13,行政在职人数0,全部补助事业在职人数13,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0,退休人数小计0,遗属人数0人。

第二部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024年单位预算表

详见附表

第三部分  南昌市新建区新时代文明实践促进中心2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024南昌市新建区新时代文明实践促进中心收入预算总额为1078.08万元,较上年预算安排减少  1030.38  万元下降51.13%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支其中:财政拨款收入978.08万元,较上年预算安排减少  1030.38万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;教育收费资金收0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;事业收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;事业单位经营收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;附属单位上缴收入0  万元,较上年预算安排增加0  元;上级补助收入0  万元,较上年预算安排增加0  万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加0  万元;使用非财政拨款结余  0  万元,较上年预算安排增加0  万元;上年结转(结余)  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(二)支出预算情况

2024南昌市新建区新时代文明实践促进中心支出预算总额为1078.08万元,较上年预算安排减少  1030.38万元下降51.13%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支

其中:

按支出项目类别划分:基本支出242.08万元,较上年预算安排增加49.62万元主要原因是:本年度基本支出中包含人员定额公用经费;其中:工资福利支出207.33万元,商品和服务支出34.75万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元。项目支出836万元,较上年预算安排减少980  万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出62万元,商品和服务支出774万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务息及费用支出  0万元,资本性支出(基本建设)0,资本性支出8  万元,对企业补助  0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出913.85万元,较上年预算安排减少  1145.13万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;国防支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;公共安全支出  0  ,较上年预算安排增加  0万元;教育支出  0  ,较上年预算安排增加  0  万元;科学技术支出  0  万元,较上年预算安排增加0   万元;文化旅游体育与传媒支出0  万元,较上年预算安排增加  0  ;社会保障和就业支出24.12万元,较上年预算安排增加2.24 万元主要原因是:根据政策养老保险增加,导致预算增加;卫生健康支出  19.69  万元,较上年预算安排增加7.94  万元主要原因是:根据政策医疗保险增加,导致预算增加;节能环保支出0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;城乡社区支出0   万元,较上年预算安排增加  0  万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;商业服务业等支0  万元,较上年预算安排增加  0万元;金融支出0   万元,较上年预算安排增加   0万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出20.42万元,较上年预算安排增加4.58万元主要原因是:根据政策住房保障增加,导致预算增加;粮油物资储备支出0   万元,较上年预算安排增加  0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0  万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出207.33  万元,较上年预算安排减少44.41万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;商品和服务支出34.75万元,较上年预算安排减63.91万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;对个人和家庭的补  0  万元,较上年预算安排增减少0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0  元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增  0  万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加  0万元;对企业补助(基本建设)0  ,较上年预算安排增加0   万元;对企业补助0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;对社会保险基金补助0  万元,较上年预算安排增加  0万元;其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心财政拨款支出算978.08万元,较上年预算安排减少1030.38万元下降48.7%,主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出913.85  万元,较上年预算安排减少1045.13万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支防支出0万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  0  ,科学技术支出   0  万元,文化旅游体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出  24.12  万元,较上年预算安排增加2.24 万元主要原因是:根据政策养老保险增加,导致预算增加卫生健康支出  19.69  ,较上年预算安排增加7.94  万元主要原因是:根据政策医疗保险增加,导致预算增加节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出0  万元,资源勘探工业信等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0 万元,自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出20.42 万元,较上年预算安排增加4.58万元主要原因是:根据政策住房保障增加,导致预算增加粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支  0  万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分:基本支出   242.08  万元,较上年预算安排增加49.62万元主要原因是:本年度基本支出中包含人员定额公用费用;其中:工资福利支出207.33万元,商品和服务支出34.75  万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出  0  万元。项目支出736  万元,较上年预算安排减少880万元主要原因是:落实过紧日子,压缩开支;其中:工资福利支出62  万元,商品和服务支出674万元,对个人和家庭的补助0  万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设)   0,资本性支出0 万元,对企业补助  0  万元,其他支出0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心政府性基金收入预算为  0  万元,支出预算  0  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0  万元。

(五)国有资本经营情况

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心国有资本经营收入预算为  0  万元,支出预算为  0  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0  元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算34.75  万元,2023(上年)预增加  24.03  万元,增长224%,主要原因财政根据单位实际情况合理安排机关运行经费  

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额13万元,其中: 政府采购货物预算13   万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)731 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆12,其中:一般公务用车实有数  6  辆。

2023年单位预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为:  单位共有车辆 0 辆

(九)2024年第三方测评经费、创建工作专项经费、创建考核经费项目情况说明

1)项目概述

    打造环境优美,秩序井然的城市形象。

2)立项依据

依据政府批复相关文件

3)实施主体

南昌市新建区新时代文明实践促进中心

4)实施方案

主要是各乡镇、社区人居环境整治。

5)实施周期

202411日-12月31日

   6)年度预算安排

    500万元

二、2024“三公经费预算情况说明

2024年南昌市新建区新时代文明实践促进中心"三公"经费财政拨款安排  7.9  万元,其中:

因公出国(境)费   0万元,比上年增  0  万元,

主要原因是:部门无因公出国境预算安排     

公务接待费  0.9  万元,比上年减  0.1  万元,主要

原因是:单位落实过紧日子,压减公务接待开支     

公务用车运行维护费  7  万元,比上年  8  

元,主要原因是:单位落实过紧日子,压减公务接待开支

公务用车购置0   万元,比上年增  0  万元,主

要原因是:单位无购车计划     

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (五)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

(七)其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。  

(八) 其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

   

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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