南昌市南昌生态环境局2023年度单位决算
目 录
第一部分 南昌市南昌生态环境局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市南昌生态环境局概况
一、单位主要职责
南昌市南昌生态环境局为市生态环境局局属单位,主要职责是:执行环保法律法规,加强环境保护规划,完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制,增强环境保护的综合协调能力;加强环境保护法制建设,做好执法监督工作;加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作;推进环境保护科技进步,推动环境保护产业的发展;加强环境保护宣传教育工作,提高全县人民的环境意识。
二、机构设置及人员情况
本单位设立9个内设机构,分别是:办公室、综合科、督查联络科、项目管理与自然生态保护科、大气环境科、水和土壤生态环境科、小蓝分局、监测站、综合执法大队。
本单位年末在职人员57人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,071.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
781.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
119.06 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,610.04 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
123.45 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,852.55 |
本年支出合计 |
58 |
2,852.55 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,852.55 |
总计 |
62 |
2,852.55 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,852.55 |
2,071.53 |
|
|
|
|
781.01 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.74 |
109.74 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
2,610.04 |
1,829.02 |
|
|
|
|
781.01 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
2,610.04 |
1,829.02 |
|
|
|
|
781.01 |
||
2110101 |
行政运行 |
2,610.04 |
1,829.02 |
|
|
|
|
781.01 |
||
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
102.74 |
102.74 |
|
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,852.55 |
2,852.55 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.74 |
109.74 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
2,610.04 |
2,610.04 |
|
|
|
|
||
21101 |
环境保护管理事务 |
2,610.04 |
2,610.04 |
|
|
|
|
||
2110101 |
行政运行 |
2,610.04 |
2,610.04 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
102.74 |
102.74 |
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,071.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,829.02 |
1,829.02 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
123.45 |
123.45 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,071.53 |
本年支出合计 |
59 |
2,071.53 |
2,071.53 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,071.53 |
总计 |
64 |
2,071.53 |
2,071.53 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,071.53 |
2,071.53 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
119.06 |
119.06 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.06 |
119.06 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.94 |
0.94 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.74 |
109.74 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
1,829.02 |
1,829.02 |
|
||
21101 |
环境保护管理事务 |
1,829.02 |
1,829.02 |
|
||
2110101 |
行政运行 |
1,829.02 |
1,829.02 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
102.74 |
102.74 |
|
||
2210203 |
购房补贴 |
20.71 |
20.71 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,500.29 |
302 |
商品和服务支出 |
477.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
206.63 |
30201 |
办公费 |
13.72 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.14 |
30202 |
印刷费 |
2.33 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
560.54 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
53.77 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
126.32 |
30205 |
水费 |
4.61 |
310 |
资本性支出 |
2.67 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.44 |
30206 |
电费 |
23.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.10 |
30207 |
邮电费 |
3.05 |
31002 |
办公设备购置 |
1.64 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119.03 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.03 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
160.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
26.87 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.49 |
30214 |
租赁费 |
53.92 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.86 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
89.02 |
30217 |
公务接待费 |
1.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
199.56 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
40.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
51.57 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.43 |
30229 |
福利费 |
10.61 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.59 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.62 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.41 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
1,591.15 |
公用支出合计 |
480.39 |
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注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
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单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
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注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.60 |
1.66 |
1.66 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
0.59 |
0.59 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
0.59 |
0.59 |
3.公务接待费 |
6 |
2.60 |
1.07 |
1.07 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.07 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
8 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
83 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
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2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
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单位:南昌市南昌生态环境局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
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注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计2852.55万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计2852.55万元,比上年增加1424.65万元,增长99.77%,主要原因:我单位本年度存在非本级财政转入的相关环境工程经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入2071.53万元,占72.62%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入781.01万元,占27.38%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计2852.55万元,其中本年支出合计2852.55万元,比上年增加1424.65万元,增长99.77%,主要原因:我单位本年度存在非本级财政转入的相关环境工程经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:实行零基预算,年末无余额。
本年支出的具体构成:基本支出2852.55万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1873.86万元,决算数2071.53万元,完成年初预算的110.55%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数110.67万元,决算数119.06万元,完成年初预算的107.58%。预决算差异主要原因:本年度有退休人员,追加了职业年金单位部分。
(二)节能环保支出(类)年初预算数1639.73万元,决算数1829.02万元,完成年初预算的111.54%。预决算差异主要原因:本年度追加了2022年年度绩效奖。
(三)住房保障支出(类)年初预算数123.45万元,决算数123.45万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2071.53万元,其中:
(一)工资福利支出1500.29万元,比上年增加350.37万元,增长30.47%,主要原因:本年度补发了2022年度未发年度绩效。
(二)商品和服务支出477.72万元,比上年增加251.98万元,增长111.62%,主要原因:我单位经费增加,增加了历史遗留人员补助经费。
(三)对个人和家庭补助支出90.86万元,比上年增加73.82万元,增长433.16%,主要原因::发放了退休人员月度绩效补助。
(四)资本性支出2.67万元,比上年减少32.53万元,下降92.41%,主要原因:压缩经费,减少购置办公设备支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.66万元,决算数1.66万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.45万元,下降21.13%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:未发生因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未发生因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.59万元,决算数0.59万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:没有发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.59万元,决算数0.59万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:我单位公务用车运行费根据实际情况据实报销。决算数比上年增加0.15万元,增长33.38%,主要原因:我单位公务用车运行费根据实际情况据实报销。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数1.07万元,决算数1.07万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:立行节俭,减少接待费支出。决算数比上年减少0.59万元,下降35.69%,主要原因:立行节俭,减少接待费支出。全年国内公务接待8批,累计接待83人次,主要是:在上级部门在我单位组织了环保活动,同时接待了省内单位环保交流工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出480.39万元,决算数比上年增加219.45万元,增长84.10%,主要原因:增加了历史遗留人员补助经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额503.09万元,其中:政府采购货物支出503.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占项目支出总额的0%。其中,0个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”, 个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位没有项目。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2023年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
(四)节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。
(五)节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品:反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
(六)节能环保支出污染防治其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
(七)节能环保支出污染减排减排专项支出:反映用减排专项资金安排的支出。
(八)节能环保支出污染减排其他污染减排支出:反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
(九)节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保:反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。
(十)城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
(十一)住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十三)社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
(十六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。