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112010南昌县交通运输事业发展中心(所属单位)2023年预算公开
  • 发布时间: 2023-01-29 15:25
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第一部分  南昌县交通运输事业发展中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县交通运输事业发展中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县交通运输事业发展中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县交通运输事业发展中心单位概况

一、单位主要职责

南昌县交通运输事业发展中心是南昌县交通运输局所属预算单位,主要职责是:承担道路客运、货运物流、机动车、农村公路建设、养护、管理等相关服务性事务性工作;负责道路运输、城乡客运、农村公路行业的信用体系建设、服务投诉、统计分析和信息化建设工作等职能。

二、单位2023年主要工作任务

我单位主要工作任务是:2023年拟投入3.63亿元实施79.9公里乡镇主干公路、7座危桥改造、180公里农村公路安防工程、150公里农村公路养护工程。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌县交通运输事业发展中心内设科室6个,包括:办公室、公路建设股、公路管养股、道路运输服务股、机动车服务股、科技安全股。

编制人数小计30人,其中:全部补助事业编制119人。实有人数175人,其中:在职人数小计119人,包括全部补助事业人员119人;离休人数小计0人;退休人员小计56人。遗属人数4人。

第二部分  南昌县交通运输事业发展中心2023年单位预算表

(详见附表)

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌县交通运输事业发展中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年南昌县交通运输事业发展中心收入预算总额为3697.79万元,较上年增加885.52万元,增长31.48%,主要原因是本年度其他运转类经费的增加。其中:财政拨款收入2197.79万元,较上年预算安排增加795.81万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;其他收入1500万元,较上年预算安排增加89.71万元,主要原因是为保障外来资金顺利转入,预估其他收入资金较大。

(二)支出预算情况

2023年南昌县交通运输事业发展中心支出预算总额为3697.79万元,较上年增加885.52万元,增长31.48%,主要原因是本年度其他运转类经费的增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2197.79万元,较上年预算安排增加795.81万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;其中:工资福利支出1657.29万元、商品和服务支出258.17万元、对个人和家庭的补助237.05万元、资本性支出45.28万元;项目支出1500万元,较上年预算安排增加89.71万元,主要原因是为保障外来资金顺利转入,预估其他收入资金较大;其中:商品和服务支出65万元,其他支出1435万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出411.61万元,较上年预算安排增加200.14万元,主要原因是退休人员补助填入此科目;卫生健康支出支出152.84万元,较上年预算安排增加53.61万元,主要原因是医疗保障等支出调增;交通运输支出2967.29万元,较上年预算安排增加559.3万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;住房保障支出166.05万元,较上年预算安排增加72.47万元,主要原因是住房公积金补助调增。

按支出经济分类划分:工资福利支出1657.29万元,较上年预算安排增加545.34万元,主要原因是人员绩效等填入本科目;商品和服务支出323.17万元,较上年预算安排增加152.1万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;对个人和家庭的补助支出237.05万元,较上年预算安排增加140.62万元,主要原因是退休人员补助填入本科目;资本性支出45.28万元,较上年预算安排增加22.75万元,主要原因是车辆等资产购置增加;其他支出1435万元,较上年预算安排增加24.71万元,主要原因是为保障外来资金顺利转入,预估其他收入资金较大。

(三)财政拨款支出情况

2023年南昌县交通运输事业发展中心财政拨款支出预算2197.79万元,较上年增加795.81万元,增长56.7%,主要原因是本年度其他运转类经费的增加。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出411.61万元,较上年预算安排增加200.14万元,主要原因是退休人员补助填入此科目;卫生健康支出支出152.84万元,较上年预算安排增加53.61万元,主要原因是医疗保障等支出调增;交通运输支出1467.29万元,较上年预算安排增加469.6万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;住房保障支出166.05万元,较上年预算安排增加72.47万元,主要原因是住房公积金补助调增。

按支出项目类别划分:基本支出2197.79万元,较上年预算安排增加795.81万元,主要原因是本年度其他运转类经费的增加;其中:工资福利支出1657.29万元、商品和服务支出258.17万元、对个人和家庭的补助237.05万元、资本性支出45.28万元;项目支出0万元,与上年持平,主要原因是与上年保持一致;其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况说明

2023年单位所属各单位政府采购预算总额45.28万元。其中,政府采购货物预算45.28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

2023年单位预算安排购置车辆2辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌县交通运输事业发展中心“三公”经费财政拨款安排46.2万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费2万元,比上年减少10万元。主要原因是为保障车辆购置,预算调至公务用车购置。

3.公务用车运行维护费14.2万元,比上年增加1.2万元。主要原因是车辆使用年限长,修理费用的增加。

4.公务用车购置费30万元,比上年增加30万元。主要原因是现有车辆已到使用年限需购置新车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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