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县委政法委部门2020年度本级决算
  • 发布时间: 2021-11-19 17:34
  • 来源: 南昌县人民政府
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目    录

第一部分  政法委本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  政法委2020年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  政法委2020年度本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政法委本级概况

一、部门主要职能

政法委是中国共产党党委政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。2、定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。3、组织推动政法部门开展新形势下加强政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。4、指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。6、切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本单位中共南昌县委南昌县委政法委所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制作填写决算报表。

南昌县政法委是南昌县委主管工作的部门,现规格为正科级,内设6个职能科室:办公室、综治督导和基层社会治理股、维稳指导和信息股、政治安全和反邪教协调股、执法监督股、干部宣传股,本级编制人数18人,其中公务员编16人,工勤编2人。现有行政在编人数16人,工勤在编人数2人,编外人数1人,退休人员5人。部门2019年末编制人数18人,其中行政编制16人, 工勤编制2人,年末实有人数16人,其中在职14人,工勤在编人数2人,退休6人,临时工2人。

第二部分  2020年度本级决算表

(详见附件) 

第三部分  2020年度本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本级2020年度收入总计2548.62万元;本年收入合计2548.62万元,较2019年减少5458.40万元,减少214.17%,主要原因是:因为今年网格管理中心单独做决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2548.62万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本级2020年度支出总计2548.62万元,其中本年支出合计2548.62万元,较2019年减少5458.40万元,减少214.17%,主要原因是:因为今年网格管理中心单独做决算。本年支出的具体构成为:基本支出427.56万元,占 22.52%;项目支出2121.06万元,占77.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本级2020年度财政拨款支出年初预算数为1416.32万元,决算数为2548.62万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:较2019年项目资金拨付未及时。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为178.12万元,决算数为251.24万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出427.56万元,较上年增加,主要原因是:人员增资及奖金增加;商品和服务支出62.84万元,较上年有下降,主要原因是:节约开支,减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为1.35万元,完成预算的13.5%,决算数较2019年减少0.5万元,下降96.42 %,原因是受疫情影响。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未设置该项目。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未设置该项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未设置该项目。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为1.35万元,完成预算的13.5%,决算数较2019年减少0.5万元,下降96.42%,主要原因是受疫情影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制经费。全年国内公务接待21批,累计接待210人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要原因是:严格按中央八项规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与上年相等。主要原因是:无此项发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本级2020年度机关运行经费62.84万元,较上年有下降,主要原因是:节约经费,缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本级2020年度政府采购总额20万元,其中:政府采购货物    20万元。

八、国有资产占用情况说明。

九、预算绩效情况说明

本级2020年度已开展预算绩效管理工作,评价结果为优。

第四部分  名词解释

三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。本部门三公经费主要是用于公务接待费用的支出。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

县委政法委本级决算公开表

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